В программе семинара:
1. Оценка налоговых рисков предприятия
2. Признаки необоснованной налоговой выгоды налогоплательщиков и их последствия:
«недобросовестные налогоплательщики» и контактирующие с ними риск-структуры («белая» - «серая» - «черная» фирмы); примеры «серых» схем с применением затратных механизмов (как нельзя «оптимизировать»!); как не стать «недобросовестным».
3. Учетная политика как инструмент налогового планирования:
возможности снижения налогового бремени по отдельным видам налогов. Методы планирования налога на прибыль и НДС.
-выплата процентов по долговым обязательствам. Включение процентов в расходы в любом размере;
-использование резервов;
-начисление амортизации
-использование амортизационной премии
-штрафные санкции, возмещение убытков;
4 .Совмещение налоговых режимов в целях снижения налоговой нагрузки.
Способы переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговых субъектов:
5. Экономия НДС
в торговле, производстве, выполнении работ, оказании услуг через разделение финансово-товарных потоков "с НДС" и "без НДС". Ограничение использования: покупатели/заказчики, не нуждающиеся в вычете НДС, как их выявить, или создать искусственно. Риски и рекомендации по использованию схемы.
6. Аренда имущества у работников фирмы .
Компенсация за использование личного имущества работников.
7. Обзор изменений налогового законодательства, как они повлияют на налоговые схемы.
8. Ответы на конкретные вопросы по налоговому планированию для компаний-участниц семинара.
Ведущий-эксперт к.э.н., доцент кафедры финансов, аккредитованный преподаватель ИПБ России
Дата ближайшего сeминара и стоимость участия
Курсы и семинары повышения квалификации бухгалтеров, на которые
сейчас установлены скидки и бонусы
Все курсы повышения квалификации по налогам и налогообложению |